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隨著公司規模的擴大,內部審計工作在企業管理中起著越來越重要的作用。今年我公司審計工作業務不斷創新深入,采取三項措施,大力推動和促進內部審計工作實現新發展。
一是建章立制,做到審計有章可循。審計部梳理部門工作流程和工作職責,重新修訂了《荊門市供水總公司內部審計制度》并在全公司范圍內召開了宣貫會議。
二是探索機制創新,推動形成審計監督合力。今年我們審計部不再孤軍奮戰,而是開啟聯合公司紀委、財務部、生產運營部等職能部門的新合作審計模式,對各被審計單位的業務更全面、深入的開展審計工作。
三是突出審計重點,扎實開展內部審計工作。審計部科學安排內部審計計劃,在審計財務收支真實合法效益的基礎上,加大對內部管理領導干部履行經濟責任情況的審計力度。
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